Faktúra 24250627
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 24250627 |
|---|---|
| Dodávateľ | omnius s. r. o. |
| Adresa dodávateľa | Bystrická 6057/25D, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107 |
| IČO / RČ | 45427232 |
| Predmet faktúry | Dodávka tovarov a služieb podľa DL |
| Celková cena | 17 569,51 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 11.12.2024 |
| Dátum zverejnenia | 12.12.2024 |
| Text - účel platby | Dodávka tovarov a služieb podľa DL |
| Text dod. faktúry | Profylaktika KALM - služba podľa zmluvy, 369,60 EUR, Rozšírovanie inraštruktúry Hradišná pre K12 a K47 (cena práce + materiál), 1 066,68 EUR, Výmena akumulátorov do DC - zarátaná cena práce, 1 044,00 EUR, Zabezpečovacie systémy pre Materské školy - senzory dymu a vody s inštaláciou, 3 590,40 EUR, Inštalácia K53 na Eisnerova 19 + Kamera PTZ IP typ 3, 1 353,84 EUR, Výjaz - porucha KD - Asset - zabezpečovací systém, 75,60 EUR, Demontáž Kalm kamery Janšáková, 79,20 EUR, Demontáž Kalm kamery vil, 79,20 EUR, Inštalácia K54 na križovatka Hradištná, Na Grbe + Kamera PTZ IP typ 3, 1 353,84 EUR, Rozširovanie infraštruktúry optický prepoj dohľadového centra a miestneho úradu, 536,40 EUR, Rozširovanie infraštrukúry optický prepoj dohľadového centra a VÚZ Štefana Králika, 1 088,40 EUR, Výmena akumulátorov v solárnej kamere K46 - SRDCE, 1 041,60 EUR, Doplnenie senzorov dymu k zabezpečovaciemu zariadeniu Kino, 736,80 EUR, Oprava EZS ASSET - porucha databáze používateľov miestny úrad, 303,30 EUR, Oprava 2ks klávesníc EZS pre Klub Dôchodcov, 405,75 EUR, Inštalácia kamerového systému VÚZ Štefana Králika 1 - klub mládeže, 1 627,18 EUR, Inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému VÚZ Štefana Králika 1 - klub mládeže, 703,20 EUR, Dodanie náhradných dielov pre zabezpečovacie systémy, 1 404,00 EUR, Oprava K33 kamera pri predajni LIDL, 162,00 EUR, Výroba uchytových konzol a montáž a konfigurácia Led informačného panelu, 548,52 EUR |
| Dátum evidencie | 11.12.2024 |
| Dátum splatnosti | 25.12.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 11.12.2024 |
| Dátum úhrady | 20.12.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 17 569,51 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240639 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | Dodávka tovarov a služieb podľa DL |
| Interné číslo | 202401812 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
omnius s. r. o. →IČO: 45427232
Zobraziť profil dodávateľa →Zmluvy dodávateľa (4)
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2023-11-06 174 140,04 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2021-12-29 43 240,41 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-12-28 25 665,00 €
- Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,K4FIN s. r. o. 2020-09-18 —
Objednávky dodávateľa (10)
- omnius s. r. o. 2026-07-23 20 960,55 €
- omnius s. r. o. 2026-05-04 4 241,04 €
- omnius s. r. o. 2026-03-27 3 965,35 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 17 804,25 €
- omnius s. r. o. 2025-12-17 1 962,00 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 33 272,77 €
- omnius s. r. o. 2025-10-06 4 236,64 €
- omnius s. r. o. 2025-07-01 32 589,14 €
- omnius s. r. o. 2024-11-28 33 036,05 €
- omnius s. r. o. 2024-11-18 17 569,51 €
Segment: Služba / ostatné
Ďalšie doklady v tomto segmente →