Faktúra 4126024593

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4126024593
Dodávateľ SWAN a.s.
Adresa dodávateľa Landererova 12, Bratislava Staré Mesto, 81109
IČO / RČ 35680202
Predmet faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 05/2026
Celková cena 2 495,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.05.2026
Dátum zverejnenia 07.05.2026
Text - účel platby Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 05/2026
Text dod. faktúry Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 05/2026, 2 495,72 EUR
Dátum evidencie 06.05.2026
Dátum splatnosti 20.05.2026
Dátum zdan. plnenia 01.05.2026
Dátum úhrady 12.05.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 495,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Internet Optika 4 Mbit, Ethernet line 05/2026
Interné číslo 202600667
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2026
Centrálne číslo zmluvy 14
Centrálny rok zmluvy 2026

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (2)