DOLIS GOEN, s.r.o.
IČO: 35732431
Celkový objem
33 546,14 €
29
Faktúry
3
Zmluvy
3
Objednávky
0
Odberateľské
0,05 %
Podiel na výdavkoch MČ
1. / 1596
Poradie dodávateľa
768,32 €
Priemerná faktúra
726,00 €
Medián faktúry
2019-09-30
Prvý doklad
4
Aktívne roky
Percentil objemu
Top 0,1 %
Medzi všetkými 1596 dodávateľmi MČ
Medziročná zmena
-35,4 %
2021 → 2022 (objem faktúr)
Priemerná faktúra vs. MČ
0,3×
Priemer MČ: 2 293,01 €
Registrový profil (RÚZ)
Register účtovných závierok — registeruz.sk
- Vznik
- 1997-11-17 (28 r.)
- Právna forma
- Spol. s r. o.
- Veľkosť
- mikro (mikro)
- SK NACE
- 18120
- Vlastné imanie (2023)
- 625 885,00 €
Stav k 2026-07-03.
Verejné registre
Dlžníci poisťovní a Finančnej správy, DPH register
- Daňovo nespoľahlivý (index FS) nie
- Daňový dlžník (FS) nie
- Dlžník Sociálnej poisťovne nie
- Dôvody na zrušenie DPH registrácie nie
- Vymazaný z DPH registra nie
Stav k dátumu stiahnutia zoznamov — nie nutne v čase zákazky.
Segmenty výdavkov
Automatická segmentácia 35 dokladov dodávateľa — kam smerujú peniaze (kategórie, témy, objekty, projekty, vozidlá)
Kategórie
- Služba / ostatné (35×) 33 546,14 €
Témy
- Tlač / spravodaj (DEVEX) (31×) 25 393,34 €
Red flagy na dokladoch
Automatické kontroly jednotlivých faktúr, zmlúv a objednávok tohto dodávateľa — metodika
Fakturácia po rokoch
Súčet faktúr (€) podľa roka — len došlé faktúry, bez zmlúv a objednávok
Hodnoty v eurách; sumy bez rozlíšenia DPH tak, ako ich MČ zverejnila.
Objem po rokoch
Celkový objem dokladov (€) podľa roka
Rozloženie typov dokladov
Počet dokladov podľa typu
Časová os
7 dokladov
13 dokladov
10 dokladov
5 dokladov
Všetky doklady (35)
| Typ | Doklad | Dátum | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22210672 | 2022-05-05 | 1 196,14 € | Detail → |
| Faktúra | 22210517 | 2022-04-11 | 1 196,14 € | Detail → |
| Faktúra | 22210311 | 2022-03-09 | 991,38 € | Detail → |
| Faktúra | 22210300 | 2022-03-06 | 886,60 € | Detail → |
| Faktúra | 22210068 | 2022-01-25 | 886,60 € | Detail → |
| Faktúra | 22111996 | 2021-12-09 | 886,60 € | Detail → |
| Faktúra | 22111768 | 2021-11-11 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22111450 | 2021-10-06 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22111377 | 2021-09-22 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110943 | 2021-07-07 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110788 | 2021-06-10 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110713 | 2021-05-31 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110464 | 2021-04-15 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110386 | 2021-03-26 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110237 | 2021-02-25 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22110133 | 2021-02-10 | 709,50 € | Detail → |
| Faktúra | 22012106 | 2020-11-30 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22011881 | 2020-10-30 | 166,80 € | Detail → |
| Faktúra | 22011878 | 2020-10-30 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22011655 | 2020-10-05 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22011526 | 2020-09-18 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22011167 | 2020-07-17 | 792,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22010495 | 2020-03-10 | 792,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22010266 | 2020-02-17 | 792,00 € | Detail → |
| Faktúra | 22010111 | 2020-01-27 | 792,00 € | Detail → |
| Faktúra | 21912916 | 2019-12-03 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 21912701 | 2019-11-14 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 21912366 | 2019-10-14 | 726,00 € | Detail → |
| Faktúra | 21912222 | 2019-09-30 | 726,00 € | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DOLIS GOEN, s.r.o. | 2021-01-14 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DOLIS GOEN, s.r.o. | 2020-08-27 | — | Detail → |
| Zmluva | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves,DOLIS GOEN, s.r.o. | 2019-09-23 | 7 986,00 € | Detail → |
| Objednávka | DOLIS GOEN, s.r.o. | 2022-05-02 | 1 196,14 € | Detail → |
| Objednávka | DOLIS GOEN, s.r.o. | 2022-03-31 | 1 196,14 € | Detail → |
| Objednávka | DOLIS GOEN, s.r.o. | 2021-12-03 | 886,60 € | Detail → |
Ďalší dodávatelia v segmente Tlač / spravodaj (DEVEX)
Zoznam je zostavený mechanicky: sú to dodávatelia, ktorých faktúry patria do rovnakého segmentu výdavkov ako doklady tohto dodávateľa, zoradení podľa objemu fakturácie. Nie je to porovnanie ani hodnotenie firiem — len navigácia podľa toho, kam smerujú peniaze.
- KASICO, a.s. (17308267) 26 369,64 € · 22×
- Ultra Print, s.r.o. (31399088) 24 630,00 € · 24×
- Ing. Jana Martanovičová (37336274) 14 800,00 € · 37×
- Iva Sitášová (53530080) 10 560,00 € · 16×
- RICOH Slovakia s.r.o. (31331785) 8 188,77 € · 7×
- Peter Krug - Devínsky Expres (11668237) 7 000,00 € · 1×
- Marta Földešová (45235678) 5 920,00 € · 20×
- Ing. Jana Vedejová Sitášová, PhD. (52607259) 5 850,00 € · 9×