Objednávka 4859

Zobraziť na egov
Úrad nezverejnil, čoho sa doklad týka: pole „Predmet" je v zverejnených údajoch prázdne. Predmet plnenia sa z metadát nedá zistiť — to je nedostatok zverejnenia, nie tohto portálu.
Číslo objednávky 20220029
Dodávateľ Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Text objednávky Refundácia spotreby el. energie, množ.: 1 služba, jedn. cena: 599,2700 EUR, spolu: 599,27 EUR
Objednávka spolu 599,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.02.2022
Dátum zverejnenia 04.02.2022
Adresa dodávateľa Primaciálne Námestie 429/1, Bratislava Staré Mesto, 81100
IČO / RČ 00603481
Dátum vyhotovenia 03.02.2022
Stav vybavenia Vybavená
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Dokumenty (1)

Stiahnuť z egovu · application/pdf · 129 kB
Text dokumentu (extrahovaný automaticky — smerodajný je originál)
Objednávka č. 20220029

 Odberateľ Mestská časť Bratislava - Devínska Nová   Dodávateľ Hlavné mesto SR Bratislava
          Ves
           Novoveská 5458/17/A                                       Primaciálne Námestie 1
           843 10 Bratislava Devínska Nová Ves                     813 30 Bratislava Staré Mesto
                                                       IČ DPH:                    IČO: 00603481
                                                    Ponuka zo dňa:                     číslo: IČO: 00603392
                                                             Vybavuje: Pavol Goldstein DIČ: 2020919109
                                                                  Telefón: 02 / 60 20 14 00        Fax: 02/60201420 IČ DPH:
                                                                   E-mail: Spôsob platby:
                                                  Dátum vystavenia:  03.02.2022  Dátum dodania:
 Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a. s.
                                                    Spôsob dopravy:
 Číslo účtu: 1624042/0200                                                            Miesto určenia:
Predmet objednávky:
Objednávame si u Vás:

P. č.  Názov                                           Množstvo   MJ     Jedn. cena   (€)      Spolu   (€)

 1    Refundácia spotreby el. energie                              1        služba          599.27          599.27

                                                                Spolu                 599.27

       Zdroj: 41      Čís. rozpočtu: 0111 632001

Cena je vrátane DPH.

                                                                                             ..................................................................................
                                                       Pečiatka a podpis objednávateľa

Prepojenia

Segment: Energie – elektrina

Ďalšie doklady v tomto segmente →