Faktúra 615116997

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 615116997
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 11/2015
Celková cena 29,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2015
Dátum zverejnenia 05.12.2015
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 11/2015
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 11/2015, 29,86 EUR
Dátum evidencie 03.12.2015
Dátum splatnosti 16.12.2015
Dátum zdan. plnenia 30.11.2015
Dátum úhrady 15.12.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 29,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20151061
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 153
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →