Faktúra 617102007

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617102007
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 02/2017
Celková cena 26,54 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.03.2017
Dátum zverejnenia 06.03.2017
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 02/2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 02/2017, 26,54 EUR
Dátum evidencie 06.03.2017
Dátum splatnosti 31.03.2017
Dátum zdan. plnenia 28.02.2017
Dátum úhrady 27.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,54 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170161
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →