Faktúra 617102248

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617102248
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry DNV - zrážky 3/2017
Celková cena 2 789,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2017
Dátum zverejnenia 04.04.2017
Text - účel platby DNV - zrážky 3/2017
Text dod. faktúry DNV - zrážky 3/2017, 2 789,14 EUR
Dátum evidencie 04.04.2017
Dátum splatnosti 28.04.2017
Dátum zdan. plnenia 31.03.2017
Dátum úhrady 24.04.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 789,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170243
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →