Faktúra 617104670

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 617104670
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 04/2017
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.05.2017
Dátum zverejnenia 05.05.2017
Text - účel platby VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 04/2017
Text dod. faktúry VUZ Š.Kráika 1 - zrážky 04/2017, 27,65 EUR
Dátum evidencie 05.05.2017
Dátum splatnosti 02.06.2017
Dátum zdan. plnenia 30.04.2017
Dátum úhrady 24.05.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170385
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →