Faktúra 1117197278

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1117197278
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry OM000094172 - Š Králika 1 - 30.11.17-31.12.17
Celková cena 111,46 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2017
Dátum zverejnenia 16.01.2018
Text - účel platby Voda - OM000094172 - Š Králika 1 - 30.11.17-31.12.17
Text dod. faktúry OM000094172 - Š Králika 1 - 30.11.17-31.12.17, 55,30 EUR, OM000094172 - Š Králika 1 - 30.11.17-31.12.17, 56,16 EUR
Dátum evidencie 31.12.2017
Dátum splatnosti 29.01.2018
Dátum zdan. plnenia 31.12.2017
Dátum úhrady 19.01.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 111,46 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171282
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →