Faktúra 4181066512

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181066512
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Voda - Istriská 49 zrážky 04/2018
Celková cena 13,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2018
Dátum zverejnenia 10.05.2018
Text - účel platby Voda - Istriská 49 zrážky 04/2018
Text dod. faktúry Voda - Istriská 49 zrážky 04/2018, 13,27 EUR
Dátum evidencie 07.05.2018
Dátum splatnosti 14.05.2018
Dátum zdan. plnenia 30.04.2018
Dátum úhrady 14.05.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180414
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →