Faktúra 4181091005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181091005
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Štefana Králika VÚZ -05/2018 zrážky
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2018
Dátum zverejnenia 08.06.2018
Text - účel platby Voda - Štefana Králika VÚZ -05/2018 zrážky
Text dod. faktúry voda - Štefana Králika VÚZ -05/2018 zrážky, 27,65 EUR
Dátum evidencie 07.06.2018
Dátum splatnosti 14.06.2018
Dátum zdan. plnenia 31.05.2018
Dátum úhrady 12.06.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180563
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →