Faktúra 4181163947

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181163947
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 zrážky 08/2018
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.08.2018
Dátum zverejnenia 07.09.2018
Text - účel platby Istriská 49 zrážky 08/2018
Text dod. faktúry Istriská 49 zrážky 08/2018, 14,38 EUR
Dátum evidencie 06.09.2018
Dátum splatnosti 14.09.2018
Dátum zdan. plnenia 31.08.2018
Dátum úhrady 11.09.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180925
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →