Faktúra 4181187778

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181187778
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 27.08.18-26.09.18
Celková cena 399,82 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2018
Dátum zverejnenia 08.10.2018
Text - účel platby Charkovská 27.08.18-26.09.18
Text dod. faktúry Charkovská 27.08.18-26.09.18, 399,82 EUR
Dátum evidencie 04.10.2018
Dátum splatnosti 12.10.2018
Dátum zdan. plnenia 26.09.2018
Dátum úhrady 11.10.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 399,82 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181037
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →