Faktúra 4181240457

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181240457
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Kárlika 1 OM00094182 zrážky 11/2018
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2018
Dátum zverejnenia 10.12.2018
Text - účel platby Štefana Kárlika 1 OM00094182 zrážky 11/2018
Text dod. faktúry Štefana Kárlika 1 OM00094182 zrážky 11/2018, 27,65 EUR
Dátum evidencie 06.12.2018
Dátum splatnosti 14.12.2018
Dátum zdan. plnenia 30.11.2018
Dátum úhrady 14.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181267
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →