Faktúra 4181258361

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181258361
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180 zrážky 12/2018
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 07.01.2019
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180 zrážky 12/2018
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180 zrážky 12/2018, 14,38 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 14.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 09.01.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181372
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →