Faktúra 3191000131

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3191000131
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 27.10.2018-26.11.2018
Celková cena -289,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2018
Dátum zverejnenia 11.01.2019
Text - účel platby Charkovská 27.10.2018-26.11.2018
Text dod. faktúry Charkovská 27.10.2018-26.11.2018, -289,75 EUR
Dátum evidencie 31.12.2018
Dátum splatnosti 17.01.2019
Dátum zdan. plnenia 31.12.2018
Dátum úhrady 31.12.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -289,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181399
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →