Faktúra 4191098736

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191098736
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Zrážky - Štefana Králika VÚZ - 05/2019
Celková cena 27,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2019
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Text - účel platby Zrážky - Štefana Králika VÚZ - 05/2019
Text dod. faktúry Zrážky - Štefana Králika VÚZ - 05/2019, 27,65 EUR
Dátum evidencie 06.06.2019
Dátum splatnosti 14.06.2019
Dátum zdan. plnenia 31.05.2019
Dátum úhrady 13.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900535
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →