Faktúra 4191098735

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191098735
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Zrázky Istriská 49 OM00094180 05/2019
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2019
Dátum zverejnenia 10.06.2019
Text - účel platby Zrázky Istriská 49 OM00094180 05/2019
Text dod. faktúry Zrázky Istriská 49 OM00094180 05/2019, 14,38 EUR
Dátum evidencie 06.06.2019
Dátum splatnosti 14.06.2019
Dátum zdan. plnenia 31.05.2019
Dátum úhrady 13.06.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900536
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →