Faktúra 4191245653

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191245653
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry OM00007704 - Devínska Nová Ves 11/2019 - zrážky
Celková cena 2 606,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2019
Dátum zverejnenia 10.12.2019
Text - účel platby OM00007704 - Devínska Nová Ves 11/2019 - zrážky
Text dod. faktúry OM00007704 - Devínska Nová Ves 11/2019 - zrážky, 2 606,65 EUR
Dátum evidencie 05.12.2019
Dátum splatnosti 16.12.2019
Dátum zdan. plnenia 30.11.2019
Dátum úhrady 17.12.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 606,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901275
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 127
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →