Faktúra 4201078216

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201078216
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_04/2020
Celková cena 2 467,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.04.2020
Dátum zverejnenia 07.05.2020
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_04/2020
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_04/2020, 2 467,31 EUR
Dátum evidencie 06.05.2020
Dátum splatnosti 14.05.2020
Dátum zdan. plnenia 30.04.2020
Dátum úhrady 14.05.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 467,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000439
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →