Faktúra 4211105190

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211105190
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ 5/2021 zrážky
Celková cena 14,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 02.06.2021
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ 5/2021 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ 5/2021 zrážky, 14,38 EUR
Dátum evidencie 01.06.2021
Dátum splatnosti 14.06.2021
Dátum zdan. plnenia 31.05.2021
Dátum úhrady 10.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 14,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstriská 49 OM00094183_ 5/2021 zrážky
Interné číslo 202100518
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →