Faktúra 4221053021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221053021
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2022
Celková cena 2 717,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2022
Dátum zverejnenia 05.04.2022
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2022
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2022, 2 717,52 EUR
Dátum evidencie 01.04.2022
Dátum splatnosti 14.04.2022
Dátum zdan. plnenia 31.03.2022
Dátum úhrady 07.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 717,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_03/2022
Interné číslo 202200286
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →