Faktúra 4221230005

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221230005
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_11/2022
Celková cena 27,56 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 02.12.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_10/2022
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_11/2022, 27,56 EUR
Dátum evidencie 01.12.2022
Dátum splatnosti 30.12.2022
Dátum zdan. plnenia 30.11.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,56 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_11/2022
Interné číslo 202201351
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →