Faktúra 4221230003

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221230003
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ 11/2022 zrážky
Celková cena 13,18 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 02.12.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ 11/2022 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ 11/2022 zrážky, 13,18 EUR
Dátum evidencie 01.12.2022
Dátum splatnosti 30.12.2022
Dátum zdan. plnenia 30.11.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,18 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_ 11/2022 zrážky
Interné číslo 202201354
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →