Faktúra 4231125377

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231125377
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_6/2023
Celková cena 2 975,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2023
Dátum zverejnenia 03.07.2023
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_6/2023
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_6/2023, 2 975,66 EUR
Dátum evidencie 03.07.2023
Dátum splatnosti 28.07.2023
Dátum zdan. plnenia 30.06.2023
Dátum úhrady 04.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 975,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_6/2023
Interné číslo 202300683
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →