Faktúra 4231220617

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231220617
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_10/2023
Celková cena 32,40 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2023
Dátum zverejnenia 03.11.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_10/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_10/2023, 32,40 EUR
Dátum evidencie 02.11.2023
Dátum splatnosti 30.11.2023
Dátum zdan. plnenia 31.10.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 32,40 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_10/2023
Interné číslo 202301183
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →