Faktúra 4241175181

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241175181
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094180_ 07/2024 zrážky
Celková cena 16,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2024
Dátum zverejnenia 02.08.2024
Text - účel platby Istriská 49 OM00094180_ 07/2024 zrážky
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094180_ 07/2024 zrážky, 16,20 EUR
Dátum evidencie 01.08.2024
Dátum splatnosti 30.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 07.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 16,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094180_ 07/2024 zrážky
Interné číslo 202400961
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →