Faktúra 4241198261

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241198261
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_8/2024
Celková cena 33,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.08.2024
Dátum zverejnenia 02.09.2024
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_8/2024
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_8/2024, 33,76 EUR
Dátum evidencie 02.09.2024
Dátum splatnosti 30.09.2024
Dátum zdan. plnenia 31.08.2024
Dátum úhrady 05.09.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 33,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094182_ zrážky_8/2024
Interné číslo 202401105
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →