Faktúra 4241273517

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241273517
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_11/2024
Celková cena 3 201,26 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2024
Dátum zverejnenia 03.12.2024
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_11/2024
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_11/2024, 3 201,26 EUR
Dátum evidencie 02.12.2024
Dátum splatnosti 30.12.2024
Dátum zdan. plnenia 30.11.2024
Dátum úhrady 04.12.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 201,26 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704 zrážky_11/2024
Interné číslo 202401726
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →