Faktúra 4251389660

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4251389660
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_10/2025_zrážky
Celková cena 3 905,94 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.10.2025
Dátum zverejnenia 03.11.2025
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704_10/2025_zrážky
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_10/2025_zrážky, 3 905,94 EUR
Dátum evidencie 03.11.2025
Dátum splatnosti 28.11.2025
Dátum zdan. plnenia 31.10.2025
Dátum úhrady 05.11.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 905,94 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704_10/2025_zrážky
Interné číslo 202501552
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →