Faktúra 4261023664

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261023664
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_1/2026_zrážky
Celková cena 43,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.01.2026
Dátum zverejnenia 02.02.2026
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094182_1/2026_zrážky
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_1/2026_zrážky, 43,39 EUR
Dátum evidencie 02.02.2026
Dátum splatnosti 02.03.2026
Dátum zdan. plnenia 31.01.2026
Dátum úhrady 04.02.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 43,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094182_1/2026_zrážky
Interné číslo 202600108
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →