Faktúra 4261052037

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261052037
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_2/2026_zrážky
Celková cena 3 760,01 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2026
Dátum zverejnenia 03.03.2026
Text - účel platby Devínska Nová Ves_OM00007704_2/2026_zrážky
Text dod. faktúry Devínska Nová Ves_OM00007704_2/2026_zrážky, 3 760,01 EUR
Dátum evidencie 02.03.2026
Dátum splatnosti 30.03.2026
Dátum zdan. plnenia 28.02.2026
Dátum úhrady 06.03.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 760,01 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Devínska Nová Ves_OM00007704_2/2026_zrážky
Interné číslo 202600297
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →