Faktúra 4261175574

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4261175574
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_06/2026_zrážky
Celková cena 41,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2026
Dátum zverejnenia 01.07.2026
Text - účel platby Štefana Králika 1, OM00094182_06/2026_zrážky
Text dod. faktúry Štefana Králika 1, OM00094182_06/2026_zrážky, 41,59 EUR
Dátum evidencie 01.07.2026
Dátum splatnosti 30.07.2026
Dátum zdan. plnenia 30.06.2026
Dátum úhrady 03.07.2026
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 41,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Štefana Králika 1, OM00094182_06/2026_zrážky
Interné číslo 202600960
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2006
Centrálne číslo zmluvy 1204
Centrálny rok zmluvy 2006

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →