Faktúra 115191565

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 115191565
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 28.10.-27.11.2015
Celková cena 37,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.12.2015
Dátum zverejnenia 18.12.2015
Text - účel platby LC - Eisnerova P.O.02 - vodné, stočné 28.10.-27.11.2015
Text dod. faktúry LC - Eisnerova P.O.02 - stočné 28.10.-27.11.2015, 18,80 EUR, LC - Eisnerova P.O.02 - vodné 28.10.-27.11.2015, 19,10 EUR
Dátum evidencie 16.12.2015
Dátum splatnosti 31.12.2015
Dátum zdan. plnenia 27.11.2015
Dátum úhrady 18.12.2015
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 37,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20151142
Číslo zmluvy 8
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 153
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia