Faktúra 2380351928

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2380351928
Dodávateľ Orange Slovensko a.s.
Adresa dodávateľa Metodova 8, Bratislava, 82108
IČO / RČ 35697270
Predmet faktúry mobilné telefóny 2/2017
Celková cena 353,80 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.03.2017
Dátum zverejnenia 06.03.2017
Text - účel platby mobilné telefóny 2/2017
Text dod. faktúry mobilné telefóny 2/2017, 353,80 EUR
Dátum evidencie 06.03.2017
Dátum splatnosti 17.03.2017
Dátum zdan. plnenia 28.02.2017
Dátum úhrady 14.03.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 353,80 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20170164
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2016
Centrálne číslo zmluvy 142
Centrálny rok zmluvy 2016

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →