Faktúra 217191262

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 217191262
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Pavla Horova 6148/16 voda 30.09.2017-26.10.2017
Celková cena 10,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.11.2017
Dátum zverejnenia 10.11.2017
Text - účel platby Pavla Horova 6148/16 voda 30.09.2017-26.10.2017
Text dod. faktúry Pavla Horova 6148/16 voda 30.09.2017-26.10.2017, 10,10 EUR
Dátum evidencie 09.11.2017
Dátum splatnosti 22.11.2017
Dátum zdan. plnenia 26.10.2017
Dátum úhrady 16.11.2017
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 10,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20171070
Číslo zmluvy 10
Rok zmluvy 2015
Centrálne číslo zmluvy 175
Centrálny rok zmluvy 2015

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia