Faktúra 4181004687

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181004687
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry voda - Štefana Králika VÚZ - 01/2018 vodné, stočné
Celková cena 20,05 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.02.2018
Dátum zverejnenia 19.02.2018
Text - účel platby Voda - Štefana Kárlika VÚZ - 01/2018 vodné, stočné
Text dod. faktúry voda - Štefana Králika VÚZ - 01/2018 vodné, 10,10 EUR, voda - Štefana Králika VÚZ - 01/2018 , stočné, 9,95 EUR
Dátum evidencie 15.02.2018
Dátum splatnosti 22.02.2018
Dátum zdan. plnenia 08.02.2018
Dátum úhrady 20.02.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,05 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20180130
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →