Faktúra 4181220964

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4181220964
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ -10/2018 vodné, stočné
Celková cena 142,66 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.11.2018
Dátum zverejnenia 15.11.2018
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ -10/2018 vodné, stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ -10/2018 vodné, 71,88 EUR, Štefana Králika VÚZ -10/2018 zrážky, 70,78 EUR
Dátum evidencie 08.11.2018
Dátum splatnosti 16.11.2018
Dátum zdan. plnenia 26.10.2018
Dátum úhrady 21.11.2018
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 142,66 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 20181165
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →