Faktúra 4191070900

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191070900
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 042019 vodné stočné
Celková cena 187,24 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.04.2019
Dátum zverejnenia 07.05.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 042019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 042019 vodné, 94,34 EUR, Štefana Králika VÚZ - 042019 stočné, 92,90 EUR
Dátum evidencie 06.05.2019
Dátum splatnosti 13.05.2019
Dátum zdan. plnenia 26.04.2019
Dátum úhrady 14.05.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 187,24 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900405
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →