Faktúra 4191171135

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191171135
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 08/2019 vodné stočné
Celková cena 256,33 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.08.2019
Dátum zverejnenia 09.09.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 08/2019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 08/2019 stočné, 127,18 EUR, Štefana Králika VÚZ - 08/2019 vodné, 129,15 EUR
Dátum evidencie 04.09.2019
Dátum splatnosti 12.09.2019
Dátum zdan. plnenia 29.08.2019
Dátum úhrady 17.09.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 256,33 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201900913
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →