Faktúra 4191193500

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191193500
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Štefana Králika VÚZ - 09/2019 vodné stočné
Celková cena 185,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.09.2019
Dátum zverejnenia 03.10.2019
Text - účel platby Štefana Králika VÚZ - 09/2019 vodné stočné
Text dod. faktúry Štefana Králika VÚZ - 09/2019 vodné, 93,22 EUR, Štefana Králika VÚZ - 09/2019 vodné stočné, 91,78 EUR
Dátum evidencie 02.10.2019
Dátum splatnosti 10.10.2019
Dátum zdan. plnenia 26.09.2019
Dátum úhrady 10.10.2019
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 185,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901008
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →