Faktúra 4191265684

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4191265684
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 27.11.19-26.12.19
Celková cena 31,20 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2019
Dátum zverejnenia 13.01.2020
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 27.11.19-26.12.19
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 27.11.19-26.12.19, 15,72 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_stočné 27.11.19-26.12.19, 15,48 EUR
Dátum evidencie 31.12.2019
Dátum splatnosti 14.01.2020
Dátum zdan. plnenia 31.12.2019
Dátum úhrady 14.01.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,20 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 201901406
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia