Faktúra 4201124575

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4201124575
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 06/2020
Celková cena 178,32 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.06.2020
Dátum zverejnenia 08.07.2020
Text - účel platby Š Králika 1 _OM00094172_vodné, stočné 06/2020
Text dod. faktúry Š Králika 1 _OM00094172_vodné 06/2020, 89,84 EUR, Š Králika 1 _OM00094172_ stočné 06/2020, 88,48 EUR
Dátum evidencie 03.07.2020
Dátum splatnosti 13.07.2020
Dátum zdan. plnenia 26.06.2020
Dátum úhrady 10.07.2020
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 178,32 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Interné číslo 202000639
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →