Faktúra 4211105193

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211105193
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 05/2021
Celková cena 216,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.05.2021
Dátum zverejnenia 02.06.2021
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 05/2021
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 05/2021, 216,48 EUR
Dátum evidencie 01.06.2021
Dátum splatnosti 14.06.2021
Dátum zdan. plnenia 26.05.2021
Dátum úhrady 10.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 216,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 05/2021
Interné číslo 202100515
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →