Faktúra 4214526397

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214526397
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 9/2021
Celková cena 48,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.09.2021
Dátum zverejnenia 28.09.2021
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 9/2021
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 9/2021, 24,32 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 9/2021, 23,97 EUR
Dátum evidencie 27.09.2021
Dátum splatnosti 11.10.2021
Dátum zdan. plnenia 25.09.2021
Dátum úhrady 30.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 9/2021
Interné číslo 202100971
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →