Faktúra 4211202075

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211202075
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 9/2021
Celková cena 234,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.09.2021
Dátum zverejnenia 05.10.2021
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 9/2021
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 9/2021, 117,97 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 9/2021, 116,22 EUR
Dátum evidencie 01.10.2021
Dátum splatnosti 13.10.2021
Dátum zdan. plnenia 26.09.2021
Dátum úhrady 07.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 234,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 9/2021
Interné číslo 202100986
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →