Faktúra 4221139290

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221139290
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 27.12.2021-23.07.2022 preplatok
Celková cena -132,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.07.2022
Dátum zverejnenia 29.07.2022
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 27.12.2021-23.07.2022 preplatok
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_stočné 27.12.2021-23.07.2022, -88,79 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 27.12.2021-31.03.2022, -65,90 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 01.04.2022-23.07.2022, 22,44 EUR
Dátum evidencie 29.07.2022
Dátum splatnosti 26.08.2022
Dátum zdan. plnenia 23.07.2022
Dátum úhrady 22.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -132,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 27.12.2021-23.07.2022 preplatok
Interné číslo 202200793
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia