Faktúra 4221141568

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221141568
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ rok vodné, stočné
Celková cena 136,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.07.2022
Dátum zverejnenia 02.08.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ rok vodné, stočné
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ rok vodné, -63,24 EUR, Istriská 49 OM00094183_ rok stočné, 65,90 EUR, Istriská 49 OM00094183_ rok vodné, 133,37 EUR
Dátum evidencie 01.08.2022
Dátum splatnosti 30.08.2022
Dátum zdan. plnenia 31.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 136,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ rok vodné, stočné
Interné číslo 202200801
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →