Faktúra 4231100759 42311

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231100759 42311
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 06/2023
Celková cena 142,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.06.2023
Dátum zverejnenia 03.07.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 06/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 06/2023, 73,60 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 06/2023, 68,85 EUR
Dátum evidencie 30.06.2023
Dátum splatnosti 28.07.2023
Dátum zdan. plnenia 26.06.2023
Dátum úhrady 10.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 142,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 06/2023
Interné číslo 202300677
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →