Faktúra 4231146217

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231146217
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.7.2022 - 25.7.2023
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.07.2023
Dátum zverejnenia 01.08.2023
Text - účel platby Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.7.2022 - 25.7.2023
Text dod. faktúry Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.7.2022 - 25.7.2023, 0,00 EUR, Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.7.2022 - 25.7.2023, 0,00 EUR
Dátum evidencie 31.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 25.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.7.2022 - 25.7.2023
Interné číslo 202300807
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →